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行業(yè)動態(tài)

2021年廣東省應(yīng)急管理廳部門預(yù)算

2021-03-25   瀏覽次數(shù):5306



目 錄

第一部分 廣東省應(yīng)急管理廳

概況

一、主要職責(zé)

二,、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三,、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分 2021 年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二,、收入總體情況表

三,、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五,、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類款級科 目)

七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

八,、政府性基金預(yù)算支出情況表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)

十一,、部門 預(yù)算基本支出預(yù)算表

十二,、部門 預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 第三部分 2021 年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋



第一部分 廣東省應(yīng)急管理廳概況

一、主要職責(zé)

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職能 根據(jù)《中共廣東省委辦公廳 廣東省人民政府辦公廳關(guān) 于印發(fā)〈廣東省應(yīng)急管理廳職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制 規(guī)定〉的通知》精神,廣東省應(yīng)急管理廳是省政府組成部門,, 正廳級單位,,主要任務(wù)是貫徹落實黨中央國務(wù)院和省委省政 府關(guān)于應(yīng)急管理工作的方針政策和決策部署。省應(yīng)急管理廳負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,,指導(dǎo)全省各地區(qū)各部 門應(yīng)對安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi) 救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全 生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。擬訂應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)等政策,,組織 編制省應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,,擬訂 相關(guān)地方性法規(guī),、規(guī)章草案、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,。統(tǒng)籌 全省應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),,建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級 應(yīng)對制度,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,,組織編制省總體應(yīng) 急預(yù)案和安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類專項預(yù)案,組織開展預(yù)案 演練,,推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信 息系統(tǒng),,負(fù)責(zé)信息傳輸和共享,,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制 度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,,依法統(tǒng)一發(fā)布 災(zāi)情,。組織指導(dǎo)應(yīng)對突發(fā)事件工作,組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn) 類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,,承擔(dān)省應(yīng)對重大災(zāi)害 指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,, 協(xié)助省委,、省政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工 作。統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)全省各類應(yīng)急專業(yè)隊伍,,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián) 動機(jī)制,,推進(jìn)指揮平臺對接,提請銜接解放軍和武警部隊參 與應(yīng)急救援工作,。統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè),,負(fù)責(zé)森林火災(zāi)撲 救、抗洪搶險,、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援,、生產(chǎn)安全事故救援等 專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),指導(dǎo)市縣和社會應(yīng)急救援力量建設(shè),, 協(xié)調(diào)綜合性應(yīng)急救援隊伍建設(shè),。負(fù)責(zé)消防管理工作,指導(dǎo)消 防監(jiān)督,、火災(zāi)預(yù)防,、火災(zāi)撲救等工作,。指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、 水旱災(zāi)害,、冰凍,、臺風(fēng)、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,,負(fù)責(zé) 自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評 估工作。組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查,、損失 評估、救災(zāi)捐贈工作,,按權(quán)限管理,、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使 用。省應(yīng)急管理廳依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),,指 導(dǎo)協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查省政府有關(guān)部門和各級政府安全生產(chǎn)工作, 創(chuàng)新和加強(qiáng)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管,。按照分級,、屬地原則,依法 監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法 規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外),、材 料,、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān) 督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度,。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜 合工作和煙花爆竹經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。依法組 織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落 實情況,。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作,。開 展應(yīng)急管理方面的交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類,、自然 災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作,。制定應(yīng)急物資儲備和 應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施,牽頭建立健全應(yīng)急物資信息 平臺和調(diào)撥制度,,在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度,。負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全 生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)的 科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信,息化建設(shè)工作,。完成省委,、 省政府和應(yīng)急管理部交辦的其他任務(wù)。


(二)人員構(gòu)成情況 本部門共有行政編制 130 人,,行政執(zhí)法專項編制 32 人,,離 退休人員共 42 人。下屬單位共有事業(yè)編制 53 人,,離退休人 員共 15 人,。


二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 省應(yīng)急管理廳內(nèi)設(shè) 18 個機(jī)構(gòu):辦公室,、政策法規(guī)和新聞 宣傳處,、規(guī)劃財務(wù)處、應(yīng)急指揮處,、綜合協(xié)調(diào)處,、風(fēng)險監(jiān)測 和綜合減災(zāi)處、應(yīng)急支援和預(yù)案管理處,、火災(zāi)防治管理處,、 汛旱風(fēng)災(zāi)害救援處、地震與地質(zhì)災(zāi)害救援處,、危險化學(xué)品安 全監(jiān)管處、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)處,、安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處,、救災(zāi)和 物資保障處、調(diào)查評估和統(tǒng)計處,、科技和信息化處,、人事教 育處、機(jī)關(guān)黨委,。省應(yīng)急管理廳設(shè) 2 個下屬單位:廣東省安全生產(chǎn)科學(xué)技 術(shù)研究院,、廣東省航空護(hù)林站(省林火衛(wèi)星監(jiān)測中心),均 為公益一類事業(yè)單位(二級預(yù)算單位),。


三,、部門預(yù)算構(gòu)成 本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:廳本級預(yù)算,,以及納入 編制范圍的下屬單位預(yù)算,。下屬單位具體包括:廣東省安全 生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究院、廣東省航空護(hù)林站(省林火衛(wèi)星監(jiān)測 中心),。



第二部分 2021年部門預(yù)算表

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第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一,、部門預(yù)算收支增減變化情況 2021 年本部門收入預(yù)算 14322.45 萬元,比上年增加 1178.23 萬元,,增長 9 %,,主要原因是較上年增加 12 名機(jī)構(gòu)改革 轉(zhuǎn)隸干部基本支出經(jīng)費,、省應(yīng)急委業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費以及信息化項目 經(jīng)費等 ;支出預(yù)算 14322.45 萬元,,比上年增加 1178.23 萬元,, 增長 9%,主要原因是較上年增加 12 名機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸干部基本支 出經(jīng)費,、省應(yīng)急委業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費以及信息化項目經(jīng)費等 ,。


二、“三公”經(jīng)費安排情況 2021 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費 174.4 萬元,,比上 年減少 5.5 萬元,,下降 3.1 %,主要原因是按照省有關(guān)要求以及 疫情防控需要持續(xù)壓減三公經(jīng)費預(yù)算 ,。其中:因公出國(境)費 32.1 萬元,,比上年減少 7.5 萬元,下降 18.9%,,主要原因是考慮 到疫情防控因素減少因公出國(境)費用預(yù)算 ,;公務(wù)用車購置及 運(yùn)行費 119.5 萬元(公務(wù)用車購置費 25 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費 94.5 萬元),,比上年增加 33 萬元,,增長 38.2%,主要原因 是我廳公務(wù)用車和特殊設(shè)備車輛增加,,按照省有關(guān)車輛保障標(biāo)準(zhǔn) 增加運(yùn)維費用 ,;公務(wù)接待費 22.8 萬元,比上年減少 31 萬元,,下 降 57.6%,,主要原因是按照省有關(guān)要求,并考慮疫情防控因素影 響,,持續(xù)壓減公務(wù)接待費預(yù)算 ,。


三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況 行政經(jīng)費(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費)指用于維持行政(參公)單位機(jī) 關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費,。具體包括:辦公費,、印刷費、水費,、電費,、郵電 費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國(境)費用、維修 (護(hù))費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、專用材料費、 被裝購置費,、福利費,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用,、醫(yī) 療費補(bǔ)助,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置 更新,、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資 金,。2021 年,,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排 1853.6 萬元,比上年增 加 125.7 萬元,,增長 7.3%,,主要原因是增加 12 名機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸 干部基本支出經(jīng)費;因疫情防控工作需要,,增加差旅費,、水電費、 物業(yè)管理費,、公務(wù)用車購置費,;按照省有關(guān)要求,,增加設(shè)備購置 費用等


四,、政府采購情況 2021 年本部門政府采購安排 2421 萬元,其中:貨物類采購 預(yù)算 380 萬元,,工程類采購預(yù)算 0 萬元,,服務(wù)類采購預(yù)算 2041 萬 元等。


五,、國有資產(chǎn)占有使用情況 截至 2021 年 2 月 3 日,,本部門固定資產(chǎn)金額 22893.31 萬元, 分布構(gòu)成情況為:房屋 12059.42 平方米,,車輛 26 輛,,單價在 100 萬元以上的設(shè)備 10 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 380 萬元,主 要是按省有關(guān)要求更新辦公設(shè)備,,按工作需要更新車輛 等,。


六、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況


第四部分 名詞解釋

一,、財政撥款收入:指預(yù)算單位從本級財政部門取得的 財政預(yù)算資金收入,。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活 動所取得的收入,。

三,、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四,、其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收 入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款,、 存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他 收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于 彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作 任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

八,、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

九,、行政經(jīng)費(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費):指用于維持行政(參 公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費,。具體包括:辦公費、印刷費,、水 費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出 國(境)費用,、維修(護(hù))費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、 公務(wù)接待費、專用材料費,、被裝購置費,、福利費、公務(wù)用車 運(yùn)行維護(hù)費,、其他交通費用,、醫(yī)療費補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置,、 專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置,、 其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金,。

十、“三公”經(jīng)費:指省直行政(參公)單位,、事業(yè)單 位用于因公出國(境),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接 待的經(jīng)費,。其中:因公出國(境)經(jīng)費具體包括公務(wù)出國(境) 的住宿費,、差旅費、伙食補(bǔ)助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出;公 務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費具體包括公務(wù)用車購置費,、公務(wù)用 車租用費,、燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費等支出,;公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用


內(nèi)容來源:新疆維吾爾自治區(qū)應(yīng)急管理廳

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